| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANA TERRES - ME |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 18/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA CILINDRO P 45, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 313/2015. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA CILINDRO P 45, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 313/2015. | 400,00 | ||
| 21/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMORANDO 22/2015. | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||