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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7709 Data de lançamento: 12/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA BENEFICIARIOS JULIA RADWSKI, ALVANARIA DA SILVA, MARIA DE SOUZA, FRANCIELE MORAES, NILCE BABINSKI, VILMA DA ROCHA, MARIA LEÃO, RFE. ATAS 01/2014 A 07/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/15, CFE. PP Nº36/2015, ATA REG. PREÇO Nº07/15, E ORDEM DE COMPRA Nº3671/2015 17.705,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA BENEFICIARIOS JULIA RADWSKI, ALVANARIA DA SILVA, MARIA DE SOUZA, FRANCIELE MORAES, NILCE BABINSKI, VILMA DA ROCHA, MARIA LEÃO, RFE. ATAS 01/2014 A 07/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/15, CFE. PP Nº36/2015, ATA REG. PREÇO Nº07/15, E ORDEM DE COMPRA Nº3671/2015 17.705,35
18/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 17.705,35
26/11/2015 Pagamento de Empenho 7709/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000085 17.705,35
TOTAL 17.705,35 17.705,35 17.705,35
SALDO A PAGAR 0,00