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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAIRTON DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELE-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7768 Data de lançamento: 17/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3705/2015. 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3705/2015. 770,00
17/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 770,00
15/12/2015 Pagamento de Empenho 7768/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000100 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00