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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EF ELETRICIDADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7782 Data de lançamento: 17/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED EM ESTRUTURA METÁLICA UTILIZADA PARA DECORAÇÃO DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3719/2015. 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS DE LED EM ESTRUTURA METÁLICA UTILIZADA PARA DECORAÇÃO DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3719/2015. 1.700,00
17/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.700,00