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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 78 Data de lançamento: 12/01/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CÂMARAS DE AR, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 22/2015. 23.108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CÂMARAS DE AR, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº 22/2015. 23.108,00
20/01/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 21.516,00
29/01/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851608 21.516,00
05/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.592,00
12/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851611 1.592,00
TOTAL 23.108,00 23.108,00 23.108,00
SALDO A PAGAR 0,00