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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7806 Data de lançamento: 17/11/2015
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) DO MÊS NOVEMBRO/2015 40.547,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2015 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) DO MÊS NOVEMBRO/2015 40.547,82
17/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 40.547,82
23/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004026 PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2015 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 40.547,82
TOTAL 40.547,82 40.547,82 40.547,82
SALDO A PAGAR 0,00