| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 7924 | Data de lançamento: | 18/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NO GINASIO DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 01/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3750/2015. | 212,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NO GINASIO DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 01/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3750/2015. | 212,38 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 212,38 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 7924/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850114 | 212,38 | ||
| TOTAL | 212,38 | 212,38 | 212,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||