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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8072 Data de lançamento: 23/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A JAGUARI-RS, NO DIA 03/12/2015, PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA CASA FAMILIAR RURAL, ONDE PARTICIPARAO DE ENCONTRO DE CASAS FAMILIARES RURAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº91/2015. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A JAGUARI-RS, NO DIA 03/12/2015, PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORES DA CASA FAMILIAR RURAL, ONDE PARTICIPARAO DE ENCONTRO DE CASAS FAMILIARES RURAIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº91/2015. 200,00
23/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 200,00
03/12/2015 Pagamento de Empenho 8072/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002814 200,00
08/12/2015 despesa realizada a menor -62,00
08/12/2015 despesa realizada a menor -62,00
08/12/2015 despesa realizada a menor -62,00
TOTAL 138,00 138,00 138,00
SALDO A PAGAR 0,00