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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI VALENÇA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8132 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3823/2015.(ENS. MEDIO) 1.098,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3823/2015.(ENS. MEDIO) 1.098,24
30/11/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.098,24
10/12/2015 Pagamento de Empenho 8132/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060 1.098,24
TOTAL 1.098,24 1.098,24 1.098,24
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 10/12/2015 43,92 Lançada
TOTAL   43,92