| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NERCI DE CUNHA E SILVA |
| Número do empenho: | 8213 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, APROVADO PELO CMS EM ATA Nº311, EM ATENDIMENTO A LEI 1287/2005, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3867/2015. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, APROVADO PELO CMS EM ATA Nº311, EM ATENDIMENTO A LEI 1287/2005, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3867/2015. | 500,00 | ||
| 01/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 500,00 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8213/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002872 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||