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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO MARCOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8226 Data de lançamento: 02/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTARÁ NA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3877/2015. 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTARÁ NA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3877/2015. 255,00
02/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 255,00
29/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. -255,00
29/12/2015 ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEM. Nº 32/2015-SMECDT -255,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00