| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI - ME |
| Número do empenho: | 8227 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS AO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTARÁ NA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3878/2015. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS AO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTARÁ NA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3878/2015. | 600,00 | ||
| 02/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 600,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 8227/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004162 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||