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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8234 Data de lançamento: 02/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SAUDE MENTAL, EM PASSEIO TERAPEUTICO ACOMPANHADO DO PSICOLOGO, NO DIA 15 /12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3884/2015. 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE SAUDE MENTAL, EM PASSEIO TERAPEUTICO ACOMPANHADO DO PSICOLOGO, NO DIA 15 /12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3884/2015. 250,00
02/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 250,00
28/12/2015 Pagamento de Empenho 8234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002903 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00