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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8308 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 48 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3935/2015. 30.214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3935/2015. 30.214,00
07/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 30.214,00
22/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8308/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004149 20.460,00
28/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8308/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152 3.628,00
21/12/2016 DESPESA NÃO REALIZADA INTEGRALMENTE -6.126,00
21/12/2016 DESPESA NÃO REALIZADA INTEGRALMENTE -6.126,00
TOTAL 24.088,00 24.088,00 24.088,00
SALDO A PAGAR 0,00