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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: J VACHILESKI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8309 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 48 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEICULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3936/2015. 1.928,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEICULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3936/2015. 1.928,00
07/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.928,00
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8309/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002842 1.928,00
TOTAL 1.928,00 1.928,00 1.928,00
SALDO A PAGAR 0,00