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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8329 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PGTO CESSAO DIREITO USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUAL. DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14,1ºADIT. CONTRATO 166/14, REF. DEZEMBRO/15, DOS SOFTWARES CONTABILIDADE TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO ALMOXARIFADO, COMPRAS LICITAÇÃO, PREST. CONTAS, DES, CND, NFE, PPA/LDO/LOA 0,00 4.934,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 EMPENHO PREVIO PGTO CESSAO DIREITO USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUAL. DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14,1ºADIT. CONTRATO 166/14, REF. DEZEMBRO/15, DOS SOFTWARES CONTABILIDADE TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO ALMOXARIFADO, COMPRAS LICITAÇÃO, PREST. CONTAS, DES, CND, NFE, PPA/LDO/LOA 4.934,36
07/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.934,36
15/12/2015 Pagamento de Empenho 8329/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004112 4.934,36
TOTAL 4.934,36 4.934,36 4.934,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.