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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8332 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, 1º ADITIVO AO CONTRATO 166/2014, REF. DEZEMBRO/2015, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR. 0,00 2.060,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 EMPENHO PREVIO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, 1º ADITIVO AO CONTRATO 166/2014, REF. DEZEMBRO/2015, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR. 2.060,02
07/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.060,02
22/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 8332/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579 2.060,02
TOTAL 2.060,02 2.060,02 2.060,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.