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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8383 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, PARA USO NAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3943/2015. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, PARA USO NAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3943/2015. 60,00
14/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 60,00
15/12/2015 Pagamento de Empenho 8383/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000106 60,00
15/12/2015 estorno total da despesa -60,00
16/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 20,00
16/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO HAVER NECESSIDADE DE ZERAR CONTA CONENIO DO BPC ESCOLA. SERA RE-EMPENHADO PARTE NA CONTA CONVENIO. -60,00
16/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO HAVER NECESSIDADE DE ZERAR CONTA CONENIO DO BPC ESCOLA. SERA RE-EMPENHADO PARTE NA CONTA CONVENIO. -40,00
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8383/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000127 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00