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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TONIN & TONIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8394 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENT DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM SITE WWW.ALPESTRE.RS.GOV.BR, PARA AFIXAR NOS VEICULOS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3952/2015. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENT DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COM SITE WWW.ALPESTRE.RS.GOV.BR, PARA AFIXAR NOS VEICULOS MUNICIPAIS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3952/2015. 200,00
08/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 200,00
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8394/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004149 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00