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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8400 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TORNADO OCORRIDO NA DATA DE 19/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3958/2015. 124,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TORNADO OCORRIDO NA DATA DE 19/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3958/2015. 124,50
14/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 124,50
15/12/2015 Pagamento de Empenho 8400/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000118 124,50
TOTAL 124,50 124,50 124,50
SALDO A PAGAR 0,00