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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGEL´S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8423 Data de lançamento: 09/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, RFE. PERIODO 27/11/2015 A 26/04/2016, CFE. CONTRATO Nº168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3963/2015. 13.929,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, RFE. PERIODO 27/11/2015 A 26/04/2016, CFE. CONTRATO Nº168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3963/2015. 13.929,00
29/12/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 2.862,00
29/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8423/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000133 2.862,00
29/01/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64 2.862,00
04/02/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8423/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000150 2.862,00
07/03/2016 Liquidado nesta data 2.862,00
10/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8423/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000171 2.862,00
31/03/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.741,00
31/03/2016 liquidado nesta data 121,00
07/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8423/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000196 2.741,00
07/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2015 - REF. ABRIL/2016 ANGEL S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA ME - 73005 121,00
13/05/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/599; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.481,00
TOTAL 13.929,00 13.929,00 11.448,00
SALDO A PAGAR 2.481,00