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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 869 Data de lançamento: 20/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 20/02/2015, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 20/02/2015, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR. 26,00
20/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 26,00
26/02/2015 Pagamento de Empenho 869/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003528 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00