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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEDOVINO ANTONIO PACE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8702 Data de lançamento: 15/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA-RS, NO DIA 14/10/2015. 7,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2015 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM REALIZADA A SANTA MARIA-RS, NO DIA 14/10/2015. 7,40
15/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 7,40
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8702/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002849 7,40
TOTAL 7,40 7,40 7,40
SALDO A PAGAR 0,00