| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GJG COMERCIO E PREVENÇAO DE INCENDIOS LTDA |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 20/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR ABC 4KG, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 328/2015. | 884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTOR ABC 4KG, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 328/2015. | 884,00 | ||
| 20/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 884,00 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Empenho 871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 80061 | 884,00 | ||
| TOTAL | 884,00 | 884,00 | 884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||