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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8745 Data de lançamento: 15/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4068/2015.(ENS. FUND.) 8.935,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº13/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4068/2015.(ENS. FUND.) 8.935,21
15/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 8.935,21
28/12/2015 Pagamento de Empenho 8745/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000425 8.935,21
TOTAL 8.935,21 8.935,21 8.935,21
SALDO A PAGAR 0,00