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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8766 Data de lançamento: 16/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART Nº 8342627, RFE. PARCELAMENTO DE SOLO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4084/2015. 67,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ART Nº 8342627, RFE. PARCELAMENTO DE SOLO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4084/2015. 67,68
16/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 67,68
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8766/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000121 67,68
TOTAL 67,68 67,68 67,68
SALDO A PAGAR 0,00