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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8800 Data de lançamento: 17/12/2015
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 55 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM METAL CROMADO, MESAS DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, E ARMARIO EM MDF, PARA OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015, CONTRATO Nº 175/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4102/2015. 18.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM METAL CROMADO, MESAS DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, E ARMARIO EM MDF, PARA OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015, CONTRATO Nº 175/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4102/2015. 18.360,00
18/02/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 5.135,00
25/02/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8800/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002961 5.135,00
07/03/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 13.225,00
TOTAL 18.360,00 18.360,00 5.135,00
SALDO A PAGAR 13.225,00