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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8823 Data de lançamento: 21/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, RFE. MES 12/2015. 52,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO, RFE. MES 12/2015. 52,90
21/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 52,90
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8823/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004149 52,90
TOTAL 52,90 52,90 52,90
SALDO A PAGAR 0,00