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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8831 Data de lançamento: 21/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 20/2014, MES 12/2015. 191,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº 20/2014, MES 12/2015. 191,75
21/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 191,75
22/12/2015 Pagamento de Empenho 8831/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 00485 191,75
TOTAL 191,75 191,75 191,75
SALDO A PAGAR 0,00