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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TARCIANA MOKWA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8856 Data de lançamento: 21/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/12/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 26,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 22/12/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 26,50
21/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 26,50
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR -4,00
23/12/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -4,00
28/12/2015 Pagamento de Empenho 8856/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000129 22,50
TOTAL 22,50 22,50 22,50
SALDO A PAGAR 0,00