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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 887 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/02/2015, A PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/02/2015, A PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 48,00
23/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 48,00
05/03/2015 Pagamento de Empenho 887/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003540 48,00
TOTAL 48,00 48,00 48,00
SALDO A PAGAR 0,00