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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8872 Data de lançamento: 23/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2015, FONE (55)3796-1278. 102,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2015, FONE (55)3796-1278. 102,57
23/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 102,57
28/12/2015 Pagamento de Empenho 8872/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002854 102,57
TOTAL 102,57 102,57 102,57
SALDO A PAGAR 0,00