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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8912 Data de lançamento: 30/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8756/2015 PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº18/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4076/2015. 1.048,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2015 RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº8756/2015 PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº18/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4076/2015. 1.048,32
30/12/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.048,32
30/12/2015 Pagamento de Empenho 8912/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002865 1.048,32
TOTAL 1.048,32 1.048,32 1.048,32
SALDO A PAGAR 0,00