| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODILON DE JESUS - ME |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CALHA PARA AGUA A SER INSTALADA JUNTO A EMEF. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2015. | 1.500,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CALHA PARA AGUA A SER INSTALADA JUNTO A EMEF. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2015. | 1.500,20 | ||
| 14/04/2015 | liquidado nesta data | 1.500,20 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 906/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002559 | 1.500,20 | ||
| TOTAL | 1.500,20 | 1.500,20 | 1.500,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||