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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 912 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR AGRALE/VOLARE V8, PLACAS IPJ-5367, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, LOTE 06, CONTRATO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº359/2015. 7.987,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR AGRALE/VOLARE V8, PLACAS IPJ-5367, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, LOTE 06, CONTRATO Nº21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº359/2015. 7.987,59
27/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 7.987,59
05/03/2015 Pagamento de Empenho 912/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002598 7.987,59
TOTAL 7.987,59 7.987,59 7.987,59
SALDO A PAGAR 0,00