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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 927 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº374/2015. 301,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº374/2015. 301,00
24/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 301,00
19/03/2015 Pagamento de Empenho 927/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003558 301,00
TOTAL 301,00 301,00 301,00
SALDO A PAGAR 0,00