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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 962 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER REQUISIÇÃO DO OFÍCIO Nº 721/2014-PJ, PROCESSO Nº 116/5.14.0000118-0, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº402/2015. 1.106,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER REQUISIÇÃO DO OFÍCIO Nº 721/2014-PJ, PROCESSO Nº 116/5.14.0000118-0, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº402/2015. 1.106,35
26/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.106,35
16/04/2015 Pagamento de Empenho 962/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850070 1.106,35
TOTAL 1.106,35 1.106,35 1.106,35
SALDO A PAGAR 0,00