| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2015, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 101,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 02/2015, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 101,78 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 101,78 | ||
| 05/03/2015 | Pagamento de Empenho 973/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003540 | 101,78 | ||
| TOTAL | 101,78 | 101,78 | 101,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||