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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 993 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUALIZ. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/15, DOS SOFTWARES DE DECLARAÇÃO ELET.-DES, CND ELET., TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST. DE CONTAS, PPA/LDO/LOA. 0,00 3.844,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC. ATUALIZ. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/15, DOS SOFTWARES DE DECLARAÇÃO ELET.-DES, CND ELET., TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST. DE CONTAS, PPA/LDO/LOA. 3.844,05
26/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.844,05
12/03/2015 Pagamento de Empenho 993/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851611 3.844,05
TOTAL 3.844,05 3.844,05 3.844,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.