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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1525 Data de lançamento: 04/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2016. 4.556,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº738/2016. 4.556,04
18/03/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 3.546,20
18/03/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 923,29
18/03/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 86,55
22/03/2016 Pagamento de Empenho 1525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004304 4.556,04
TOTAL 4.556,04 4.556,04 4.556,04
SALDO A PAGAR 0,00