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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 31/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1164/2016. 363,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 02/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1164/2016. 363,38
07/04/2016 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 363,38
14/04/2016 Pagamento de Empenho 2373/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002958 363,38
TOTAL 363,38 363,38 363,38
SALDO A PAGAR 0,00