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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 11/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. 0,00 2.237,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. 2.237,41
14/04/2016 Conforme DANFE Nº 1/1511; 1/1490; 1/1491; 1/1467; 1/1468; 1/1453; 1/1447; 1/1446; 1/1422; 1/1541; 1/1577; 1/1587; 1/1601; 1/1515; 1/1534; 1/1545; 1/1560; 1/1638; 1/1636; 1/1625; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.237,41
22/04/2016 Pagamento de Empenho 2685/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850125 2.237,41
TOTAL 2.237,41 2.237,41 2.237,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.