Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2685 |
Data de lançamento: |
11/04/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
0,00 |
2.237,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2016 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2016, E CONTRATO Nº39/2016. |
2.237,41 |
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14/04/2016 |
Conforme DANFE Nº 1/1511; 1/1490; 1/1491; 1/1467; 1/1468; 1/1453; 1/1447; 1/1446; 1/1422; 1/1541; 1/1577; 1/1587; 1/1601; 1/1515; 1/1534; 1/1545; 1/1560; 1/1638; 1/1636; 1/1625; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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2.237,41 |
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22/04/2016 |
Pagamento de Empenho 2685/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850125 |
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2.237,41 |
TOTAL |
2.237,41 |
2.237,41 |
2.237,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.