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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3300 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº17/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1624/2016.(ENS. MEDIO) 8.659,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS 04/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, CONTRATO Nº17/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1624/2016.(ENS. MEDIO) 8.659,98
06/05/2016 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 8.659,98
12/05/2016 Pagamento de Empenho 3300/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000445 8.659,98
TOTAL 8.659,98 8.659,98 8.659,98
SALDO A PAGAR 0,00