| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS INOX PARA GINÁSIO MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1647/2016. | 359,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS INOX PARA GINÁSIO MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1647/2016. | 359,90 | ||
| 09/05/2016 | Conforme DANFE Nº 1/032; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 359,90 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2016 ELOI PAULO CARNETE ME - 11258 | 359,90 | ||
| TOTAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||