| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANECIR DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1813/2016. | 641,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1813/2016. | 641,25 | ||
| 03/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/1313; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 641,25 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 3591/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004508 | 641,25 | ||
| TOTAL | 641,25 | 641,25 | 641,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||