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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Data de lançamento: 19/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1937/2016. 121,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1937/2016. 121,75
25/05/2016 Conforme DANFE Nº 1/13028; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 121,75
02/06/2016 Pagamento de Empenho 3897/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000241 121,75
TOTAL 121,75 121,75 121,75
SALDO A PAGAR 0,00