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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3909 Data de lançamento: 19/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1949/2016. 124,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº 24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº23/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1949/2016. 124,40
14/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/14951; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 124,40
22/06/2016 Pagamento de Empenho 3909/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000257 124,40
TOTAL 124,40 124,40 124,40
SALDO A PAGAR 0,00