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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4010 Data de lançamento: 24/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2017/2016. 34,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2017/2016. 34,15
03/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/7984; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 34,15
16/06/2016 Pagamento de Empenho 4010/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000253 34,15
TOTAL 34,15 34,15 34,15
SALDO A PAGAR 0,00