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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Data de lançamento: 24/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2020/2016. 148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2016 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2020/2016. 148,50
03/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/7987; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 148,50
16/06/2016 Pagamento de Empenho 4013/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004508 148,50
TOTAL 148,50 148,50 148,50
SALDO A PAGAR 0,00