| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2022/2016. | 128,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CFE. REGÃO ELETRONICO Nº24/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº2022/2016. | 128,28 | ||
| 03/06/2016 | Conforme DANFE Nº 1/7989; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 128,28 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 4015/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004508 | 128,28 | ||
| TOTAL | 128,28 | 128,28 | 128,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||